Empenhos com Detalhes do Beneficiário

Consulta detalhada de empenhos (PNTP 4.3)

Última atualização:

Empenhos com Detalhes do Beneficiário

Consulte os empenhos emitidos com identificação completa do credor, valores, histórico e situação dos pagamentos.

Total de Empenhos

181

Notas emitidas

Valor Empenhado

R$ 14.600.722,24

Reservado

Credores

59

Fornecedores distintos

Valor Pago

R$ 280.399,96

1,9% do empenhado

Top 10 Credores por Valor Recebido

Rank Credor CPF/CNPJ Empenhos Valor Total
1 FOLHA DE PAGAM ENTO - FUNDEB 70% 23.718.356/0001-60 20 R$ 10.515.161,00
2 F A LIMA GLP 07.783.848/0002-64 5 R$ 1.848.254,50
3 P.A.S.E.P - MI NISTERIO DA FA ZENDA 00.394.460/0058-87 6 R$ 665.500,00
4 ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 7 R$ 485.000,00
5 VALOR ASSESSOR IA E CONSULTOR IA CONTABIL S/ S LTDA 10.490.579/0001-71 4 R$ 283.104,00
6 J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP 07.149.579/0001-06 8 R$ 222.999,92
7 INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURI DADE SOCIAL/HO SPITAL 29.979.036/0001-40 1 R$ 139.589,10
8 MILANO SOLUCOE S INTEGRADAS L TDA 30.662.567/0001-94 16 R$ 110.069,40
9 CAGECE - CAMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RÁ 07.040.108/0001-57 8 R$ 42.500,00
10 JP.A.N DESENVO LVIMENTO DE SI STEMAS LTDA 50.141.808/0001-67 1 R$ 36.000,00

Consulta de Empenhos

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Formatos abertos conforme Decreto 10.540/2020.

95926 Empenhado

CAGECE - CAMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RÁ

07.040.108/0001-57

Fornecimento de Água Potavel, destinada aos prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 5.000,00
Liquidado: R$ 118,80
Pago: R$ 118,80
Secretaria de Administração e Finanças Saúde 39 Receita de imposto e
95826 Empenhado

CAGECE - CAMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RÁ

07.040.108/0001-57

Fornecimento de Água Potável, destinada aos prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce, durante o corrente exercicio financeiro de 2026.

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 2.000,00
Liquidado: R$ 118,45
Pago: R$ 118,45
Secretaria de Administração e Finanças Administração 39 Recursos não vincula
95626 Empenhado

CAGECE - CAMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RÁ

07.040.108/0001-57

FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 2.000,00
Liquidado: R$ 118,80
Pago: R$ 118,80
Secretaria de Administração e Finanças Assistência Social 39 Recursos não vincula
95526 Empenhado

CAGECE - CAMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RÁ

07.040.108/0001-57

PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE MUSICA, VINCULADA A DIFUSÃO CULTURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 2.000,00
Liquidado: R$ 118,80
Pago: R$ 118,80
Secretaria de Administração e Finanças Cultura 39 Recursos não vincula
95426 Empenhado

CAGECE - CAMPA NHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEA RÁ

07.040.108/0001-57

FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 5.000,00
Liquidado: R$ 261,17
Pago: R$ 261,17
Fundo Municipal de Saúde Saúde 39 Receita de imposto e
95126 Empenhado

SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL - SI SAR

04.805.566/0001-41

Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades das praças José Eduardo Severiano, no Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 7.500,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Secretaria de Administração e Finanças Urbanismo 39 Recursos não vincula
95026 Empenhado

SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL - SI SAR

04.805.566/0001-41

Tarifas de Fornecimento de Água Potável, Junto ao Posto de Saúde do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, Zona Rural deste Município. Durante o corrente exercício financeiro do ano de …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 3.000,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde Saúde 39 Transferência SUS-Bl
94926 Empenhado

SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL - SI SAR

04.805.566/0001-41

Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto ao Ginásio Poliesportivo sito a Rua Angelo Gonçalves no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 8.000,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Secretaria de Administração e Finanças Desporto e Lazer 39 Recursos não vincula
94826 Empenhado

INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURI DADE SOCIAL/HO SPITAL

29.979.036/0001-40

Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), Durante o exercicio financeiro do ano de 2026.

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 139.589,10
Liquidado: R$ 19.941,30
Pago: R$ 19.941,30
Secretaria de Administração e Finanças Encargos Especiais 39 Recursos não vincula
94726 Empenhado

P.A.S.E.P - MI NISTERIO DA FA ZENDA

00.394.460/0058-87

Pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades das Secretarias vinculadas ao Fundo Geral deste Município, durante o exercicio financeiro de 2026.

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 212.000,00
Liquidado: R$ 12.334,25
Pago: R$ 12.334,25
Secretaria de Administração e Finanças Administração 39 Recursos não vincula
94626 Empenhado

SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL - SI SAR

04.805.566/0001-41

Tarifas de Fornecimento de Água potavél, Junto a unidades dos Correios, Raimundo Angelo 127, Distrito de Lagoa de Santo Antônio deste Município. Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 700,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Secretaria de Administração e Finanças Administração 39 Recursos não vincula
94426 Empenhado

SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL - SI SAR

04.805.566/0001-41

Tarifas de Fornecimento de Água potável, junto as unidades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado à Secretaria do Trabalho e …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 500,00
Liquidado: R$ 33,05
Pago: R$ 33,05
Fundo Municipal de Educação Assistência Social 39 Transferência de rec
94226 Empenhado

J. ELIAS DA SI LVA COMBUSTIVE IS - EPP

07.149.579/0001-06

Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 34.000,00
Liquidado: R$ 12.429,65
Pago: R$ 9.298,23
Secretaria de Administração e Finanças Saúde 30 Receita de imposto e
112326 Empenhado

DANIEL MARINHO ALMEIDA

000.***.***-00

Serviços prestados com assessoria pedagógica para ideação, planejamento, elaboração de instrumentais e organização pedagógica de evento: Jornada Pedagógica, com a Temática: Quando a escola cuida, a educação acontece. destinado aos …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 2.000,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Educação Educação 36 Receita de imposto e
112226 Empenhado

ITALO CORTEZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

51.896.062/0001-64

Serviços prestados com a Realização de Apresentação musical, a ser realizado como atividade duarnte a Jornada Pedagógica 2026, com a Temática: Quando a escola cuida, a educação acontece. destinado aos …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 6.360,00
Liquidado: R$ 6.360,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Educação Educação 39 Receita de imposto e
112026 Empenhado

MARIA VITÓRIA VASCONCELOS

000.***.***-00

Serviços prestados com a Realização de Palestra, a ser realizado como atividade duarnte a Jornada Pedagógica 2026, com a Temática: Quando a escola cuida, a educação acontece. destinado aos Motoristas, …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 1.400,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Educação Educação 36 Receita de imposto e
111826 Empenhado

LINDALEIA AIRES EVANGELISTA

000.***.***-00

Serviços prestados com a Realização de Palestra, a ser realizado como atividade duarnte a Jornada Pedagógica 2026, com a Temática: Quando a escola cuida, a educação acontece. destinado aos Proficionais …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 480,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Educação Educação 36 Receita de imposto e
111626 Empenhado

FRANCISCO DE ASSIS SILVA MENDES

62.867.082/0001-23

Serviços prestados com a Realização de Show de humor com a artista TIA FRAN, a ser realizado como atividade de abertura da Jornada Pedagógica 2026, cujo tema é: Quanto a …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 8.000,00
Liquidado: R$ 16.100,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Educação Educação 39 Receita de imposto e
111626 Empenhado

FRANCISCO DE ASSIS SILVA MENDES

62.867.082/0001-23

Serviços prestados com a Realização de Show de humor com a artista TIA FRAN, a ser realizado como atividade de abertura da Jornada Pedagógica 2026, cujo tema é: Quanto a …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 8.100,00
Liquidado: R$ 16.100,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Educação Educação 39 Receita de imposto e
110726 Empenhado

ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA

26.158.902/0001-44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 1,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Secretaria de Administração e Finanças Administração 39 Recursos não vincula
110626 Empenhado

ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA

26.158.902/0001-44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DO …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 1.202,80
Liquidado: R$ 601,40
Pago: R$ 0,00
Secretaria de Administração e Finanças Assistência Social 39 Recursos não vincula
110326 Empenhado

ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA

26.158.902/0001-44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 2.200,00
Liquidado: R$ 1.100,00
Pago: R$ 0,00
Secretaria de Administração e Finanças Saúde 39 Receita de imposto e
110126 Empenhado

ONLINE TELECOM UNICACOES LTDA

26.158.902/0001-44

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM 7.720MBPS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADOS A SECRETARIA …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 3.360,00
Liquidado: R$ 1.120,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Educação Educação 39 Receita de imposto e
109926 Empenhado

AGRIPINO MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

57.367.511/0001-63

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE A TRATAMENTO CIRÚRGICO E VÍDEO ARTROSCOPIA DE JOELHO, REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO EDINILSON DO NASCIMENTO SOUSA, PORTADOR DO CPF DE N°068.926.217-59, TENDO EM VISTA A FALTA …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 6.500,00
Liquidado: R$ 6.500,00
Pago: R$ 6.500,00
Fundo Municipal de Saúde Saúde 39 Receita de imposto e
109726 Empenhado

FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DO S AGENTES COMU NITARIOS DE SA UDE

11.203.156/0001-96

Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Janeiro do ano de 2026. Conforme …

Data: 02/01/2026
Empenhado: R$ 26.260,15
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Fundo Municipal de Saúde Saúde 36 Transferência SUS-Bl

Mostrando 151–175 de 181 empenhos

Fundamentação Legal:

Conforme Art. 48-A, I da LRF (LC 101/2000) e Decreto 10.540/2020, é obrigatória a identificação do beneficiário do pagamento, incluindo nome, CPF ou CNPJ, bem como procedimento licitatório ou dispensa, se for o caso.